ISBN/价格: | 978-7-121-27593-7:CNY49.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 内部审计学/.沈征编著 |
出版发行项: | 北京:,电子工业出版社:,2015 |
载体形态项: | 371页:;+26cm |
丛编项: | 华信经管创优系列 |
提要文摘: | 本书分为“理论篇”和“实务篇”两部分, 分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进、内部审计概念的最新发展、 后安然时代对内部审计职业发展的最新要求; 对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理; 内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用; 内部审计行为的技术规范、道德规范; 内部审计的过程与方法内部审计工作底稿; 内部审计的报告; 内部控制审计风险管理审计; 对舞弊行为进行检查和报告; 绩效审计; 信息系统审计; 内部经济责任审计; 建设项目内部审计; 物资采购审计; 内部环境审计; 高校内部审计。 |
并列题名: | Internal auditing eng |
题名主题: | 内部审计 高等学校 教材 |
中图分类: | F239.45 |
个人名称等同: | 沈征 编著 |
记录来源: | CN 三新书业 20160301 |